老师,公司是一般纳税人开普票给客户,申报增值税 问
可以的,开的是一般税率就可以 答
老师,成立的公司没有业务所有都是零申报,但是现在 问
你好,按期信息采集,计税依据填写0 答
请问印花税按合同签订日期缴纳,老板忘给合同了,开 问
开发票时才给合同再报印花税,可以的 答
老师,问一下新注册个体户是定期定额方式的,需要申 问
新注册个体户是定期定额方式,不用申报 答
咨询下,北京地区公司满足什么条件,可以收到社保补 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

老师,请问一下,我有看到课程写的“退税,是指上述出口货物劳务在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时,对未抵顶完的部分(当月有留抵税额)予以退税。”这里的当月是什么意思,是交易成功开票的当月吗
答: 同学你好 就是出口当月的
进项税额连续六个月增量留抵税额均>O,第六个月不低于50万,这个“连续六个月”“第六个月不低50万”这两项怎么理解?
答: 连续六个月增值税申报表中的增量留抵税额全部大于0.第六个月这个数额不低于50万
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
不好意思老师,我还是不太理解,如果这部分票我入了进项税额,我还能再退税吗?入了进项税额的话肯定影响我的留抵税额,
答: 你好,可以申请退税的 只是有退税,分录并不会发生变化










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