老师,如果去年的成本暂估少了,今年实际发票来了,怎么做账?
Diana
于2021-01-27 10:46 发布 3166次浏览
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邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-01-27 10:46
你好
根据发票冲销暂估
借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品
根据发票入账
借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
然后补做结转成本分录
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你好
根据发票冲销暂估
借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品
根据发票入账
借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
然后补做结转成本分录
2021-01-27 10:46:34

你好
之前暂估的分录咋做的
2021-04-13 10:01:24

今年就不冲成本了
借:应付账款-暂估 700000
应交税费-增值税-进项 91000
贷:应付账款-供应商791000
2022-03-29 11:14:18

你好,做只是暂估的相反分录冲销就是了,跨年的涉及损益科目,就需要通过以前年度损益调整科目核算的
2020-01-03 09:10:55

借应付账款 2万,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润,
2021-04-13 10:06:35
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