- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好,供应商退货,可以开红字发票,要货方可以凭红字发票做进项税额转出。
2018-04-03 22:19:07
同学你好
对的
需要转出的
2021-01-26 14:12:13
出口退税,填增值税纳税申报表,先填表一,填在三、免征增值税货物及劳务销售额明细,填在17栏,未开具发票的销售额,然后填表二,填第2栏认证的发票和税额,再填14栏,免税货物的税额,即可;
如果是外贸企业实行退税的,在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内,出口货物的进项税不填,在子表里填出口货物的进项税,等货物出口后一部分退税,一部分做进项税额转出。
2016-12-12 18:33:14
征退税差(如退税为15%,征税率为17%),这个差额才需要进项转出。
2016-12-13 08:53:02
附表2这个22栏这个 上期留抵税额退税 这个
2020-04-29 10:43:36
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