老师,公司是一般纳税人开普票给客户,申报增值税 问
可以的,开的是一般税率就可以 答
老师,成立的公司没有业务所有都是零申报,但是现在 问
你好,按期信息采集,计税依据填写0 答
请问印花税按合同签订日期缴纳,老板忘给合同了,开 问
开发票时才给合同再报印花税,可以的 答
老师,问一下新注册个体户是定期定额方式的,需要申 问
新注册个体户是定期定额方式,不用申报 答
咨询下,北京地区公司满足什么条件,可以收到社保补 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

你好 进项税转出 10%的加计抵减在申报表上怎么填调减
答: 当期可加计抵减的税额应填写在申报表《附列资料(四)》第2列“本期发生额”中。
老师,已经做了进项税转出,并且也已经报过税了,次月又要冲回,那么这部分负的进项税转出在申报表中应该怎么填写?
答: 你好,次月冲回是啥意思
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
销货方7月开了成品油开错了,又红冲了,但是购买方已经勾选认证,现在购买方做进项税转出,申报表显示比对不通过
答: 你好,你这种情况可以去找税务问问怎么处理,按道理你冲红之前应该把原始发票全部收回,对方认证了需要去对方税务局说明,不然也不会出现这种情况了,中间需要税务帮你操作一下







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玉萍 追问
2018-12-11 10:38
郭老师 解答
2018-12-11 10:41
玉萍 追问
2018-12-11 11:03
郭老师 解答
2018-12-11 11:10