送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-01-26 12:48

同学你好
月末做暂估
借,原材料
贷,应付账款;
下月初做负数分录冲回
发票到了,再做材料入库分录;

me.兔 追问

2021-01-26 12:50

钱已经付了

立红老师 解答

2021-01-26 12:53

同学你好
如果钱已经付了
借,预付账款
贷,银行存款


借,原材料一暂估 
贷,预付账款一暂估 
下月初做上面分录负数分录
发票到了
借,原材料
借,应交税费一应增一进项
贷,预付账款;

me.兔 追问

2021-01-26 12:54

货到了  才给的钱  为什么是做预付账款   而不是应付账款 暂估呢

立红老师 解答

2021-01-26 12:55

同学你好,做预付与应付是一样的;都是过渡的科目;

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相关问题讨论
同学你好 月末做暂估 借,原材料 贷,应付账款; 下月初做负数分录冲回 发票到了,再做材料入库分录;
2021-01-26 12:48:50
货物到了借库存商品贷银行存款 发票,到了借应付账款贷库存商品, 然后做发票的借库存商品进项贷应付账款 应付账款只是起了一个过渡的作用,没有余额。
2021-01-26 12:53:44
你好,冲掉暂估重新入库
2016-09-26 16:45:16
暂估入库 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2017-08-11 10:03:34
您好,货到了,没有发票,没有付款,就做暂估入库是正确的。货到了,没有发票,付款了,也正常入库,在企业所得税汇算清缴时将无票部分金额做纳税调增。
2020-05-31 06:56:03
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