送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-01-25 16:47

你好

借:以前年度损益调整—管理费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目

盈希 追问

2021-01-25 17:00

然后就没有分录了吗?

邹老师 解答

2021-01-25 17:01

你好,还需要做一笔结转分录
借:以前年度损益调整—管理费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目
借:利润分配——未分配利润,贷:以前年度损益调整—管理费用

盈希 追问

2021-01-25 17:36

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2021-01-25 17:37

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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学员你好,你可以把管理费用用借方红字体现。
2018-01-08 16:12:38
你好 借:以前年度损益调整—管理费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目
2021-01-25 16:47:46
你好,是第二种方式,如果有三级明细的,还需要到三级明细,而不能 就是一个总的科目的
2018-03-31 10:00:56
你好 借管理费用 进项税贷银行存款 月末 按你管理费用的金额来结转 借本年利润贷管理费用
2020-02-28 10:21:38
你好 你的意思是没发票的时候你暂估了费用 现在是收到了专票 要调整吗 跨年了吗
2019-11-28 13:33:40
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