送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-02-28 10:21

你好   借管理费用  进项税贷银行存款  月末     按你管理费用的金额来结转  借本年利润贷管理费用

灵巧的爆米花 追问

2020-02-28 10:25

进项税额不用扣除吗

meizi老师 解答

2020-02-28 10:25

你好  一般纳税人取得 可以抵扣的       所以你结转是转管理费用的金额

灵巧的爆米花 追问

2020-02-28 10:28

老师哪劳保用专票  借:制造费用 后月末按价税合计金额还是扣除进项结转

meizi老师 解答

2020-02-28 10:29

你好 你是一般纳税人 也得体现进项税的。    按制造费用的金额 转 也就是扣除进项税后的金额

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相关问题讨论
你好,是第二种方式,如果有三级明细的,还需要到三级明细,而不能 就是一个总的科目的
2018-03-31 10:00:56
你好 借管理费用 进项税贷银行存款 月末 按你管理费用的金额来结转 借本年利润贷管理费用
2020-02-28 10:21:38
你好 你的意思是没发票的时候你暂估了费用 现在是收到了专票 要调整吗 跨年了吗
2019-11-28 13:33:40
您好,不是在结转的时候红字。 比如前期做以下分录 借:管理费用 300 贷:银行存款 300 后期这笔需要红冲, 借:管理费用 -300 贷:银行存款 -300
2020-05-28 11:59:49
你好!你什么意思?已经做 管理费用了?不想结转到本年利润里去?那就先冲掉再转吧。但是如果这确实是发生的管理费用,你这样是做假账。
2019-11-20 21:02:37
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