借,其他应收款200 贷,其他应付款200 贷,其他应付款200, 贷,银行存款200 借,在建工程_应付职工薪酬_福利费200 贷,其他应收款200,想问下老师,这几个分录为何用财务软件重分类之后,其他应收款仍然有200余额未付给公司
海绵宝宝~
于2021-01-23 14:12 发布 700次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

你都做完还期末数??那这个不对 ,相互抵减了,那这个做一起应该没有数据了,这个对应明细账,你可以截图吗
2021-01-23 14:14:34

学员您好,是的,对的
2024-01-20 11:11:19

你好,对的是的,是这么理解的。
2021-12-20 13:25:14

个人部分:工程施工-合同成本 应付职工薪酬-应付职工工资 应付职工薪酬-应付社会保险 发放时:借:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-应付社会保险 贷:银行存款
个人的部分不应进入工程施工,是其他应收款,或其他应付款
2019-10-25 09:40:22

你好,同学。
借 单位管理费用或在建工程
贷 应付职工薪酬
支付时
借 应付职工薪酬
贷 银行存款
2020-04-29 08:39:45
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