暂估的时候填制入库单,等发票开来后是否还要在填制入库单
回忆
于2016-10-12 13:36 发布 1302次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-10-12 13:40
9月款未付,货已到 发票未到 暂估,借:原材料 1000 贷:应付—暂估 1000 次月 借:原材料 -1000 贷:应付 -1000 借:原材料 1000 进项 170 贷:银行 1170 这么做对吗? 还有 要是 暂估的金额和发票的金额 是一样的 入库单 也还要在开吗
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你指的是开票名称吗?不一样不可以的
2016-10-19 15:28:50

你好,需要的,先冲销,然后根据发票做入库处理
2017-03-06 20:22:04

你们一套账吗?如果是就不行
2017-06-07 14:03:59

您好,理论是不可以的,但实际工作中差异少可接触(比如入库单规格很长,发票上简化了)
2023-04-15 13:13:56

你好 ; 那你就挂着。 后期会开票进来不
2021-12-29 15:13:35
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