送心意

朴老师

职称会计师

2019-11-04 14:18

你先付了钱后收到票是吧,第一个应该是暂估入库的

kun 追问

2019-11-04 14:21

我是买货,来卖的

朴老师 解答

2019-11-04 14:26

我知道,你先付的款后到票的吧

kun 追问

2019-11-04 14:27

卖货的时候是先给的货,后给的钱

kun 追问

2019-11-04 14:29

第一张买来的,钱给了钱也到了

朴老师 解答

2019-11-04 14:34

你付款之后立即收到发票了嘛?收到发票之后卖出的嘛

kun 追问

2019-11-04 14:35

对,9月就卖出去了票也到了,10月到的钱

朴老师 解答

2019-11-04 14:45

那就按照你这个分录来做

kun 追问

2019-11-04 14:48

以钱到才确认收入可以吗?

朴老师 解答

2019-11-04 14:49

开票了也要确认收入

kun 追问

2019-11-04 15:03

我开票时候第二张图片,那样处理等于就确认了税费。1月收到钱了,才确认了收入

朴老师 解答

2019-11-04 15:10

你开票的时候借应收,收到钱做借银行贷应收

kun 追问

2019-11-04 15:11

我说的是确认收入,确认主营业务收入

朴老师 解答

2019-11-04 15:28

开票的时候就要确认的

kun 追问

2019-11-04 15:31

第二张的分录,我等于就确认税费,10月才确认了收入,这个有影响?

朴老师 解答

2019-11-04 15:43

开发票的那个月确认的哦

朴老师 解答

2019-11-04 15:43

开发票的那个月确认的哦

kun 追问

2019-11-04 15:51

那我那个分录那样做还正确吗?

朴老师 解答

2019-11-04 15:58

不对,你开票就做借应收贷主营业务收入贷销项
然后结转成本
次月收到钱就借银行贷应收

kun 追问

2019-11-04 16:00

那9月的账已经不能改了。我这个月才确认收入。会有影响?

朴老师 解答

2019-11-04 16:07

你红冲了,然后按我说的重新做就行

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你指的是开票名称吗?不一样不可以的
2016-10-19 15:28:50
你好,需要的,先冲销,然后根据发票做入库处理
2017-03-06 20:22:04
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2017-06-07 14:03:59
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2023-04-15 13:13:56
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2021-12-29 15:13:35
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