老师,比方我7月做了笔暂估入库 月末,发票未到我手上,要不要把暂估入库冲平?

A.小黄☎️
于2021-07-30 18:36 发布 1524次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-07-30 18:37
不用
一直暂估
直到发票收到。
相关问题讨论
你指的是开票名称吗?不一样不可以的
2016-10-19 15:28:50
你好,需要的,先冲销,然后根据发票做入库处理
2017-03-06 20:22:04
你们一套账吗?如果是就不行
2017-06-07 14:03:59
您好,理论是不可以的,但实际工作中差异少可接触(比如入库单规格很长,发票上简化了)
2023-04-15 13:13:56
你好 ; 那你就挂着。 后期会开票进来不
2021-12-29 15:13:35
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2021-07-30 18:38
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2021-07-30 18:39