送心意

朴老师

职称会计师

2019-12-20 10:40

你入库的直接暂估,暂估应付账款就行了,开发票的时候按照付的钱来开,收到发票后把暂估的红冲了

黄艳 追问

2019-12-20 10:41

我就是这么做的,就是现在发票好多呀,都不晓得哪些开了哪些没开,有点乱

朴老师 解答

2019-12-20 10:49

暂估的都要开来的哦

黄艳 追问

2019-12-20 10:50

意思就是汇算清缴前要把今年的暂估全部红冲了嘛

朴老师 解答

2019-12-20 10:55

嗯,是的,不然就要调增的哦

黄艳 追问

2019-12-20 10:56

有点票今年开不到  明年3月前开过来可以不

朴老师 解答

2019-12-20 11:04

只要汇算清缴申报之前开过来就行了

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相关问题讨论
你指的是开票名称吗?不一样不可以的
2016-10-19 15:28:50
你好,需要的,先冲销,然后根据发票做入库处理
2017-03-06 20:22:04
你们一套账吗?如果是就不行
2017-06-07 14:03:59
您好,理论是不可以的,但实际工作中差异少可接触(比如入库单规格很长,发票上简化了)
2023-04-15 13:13:56
你好 ;    那你就挂着。    后期会开票进来不 
2021-12-29 15:13:35
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