老师,独立核算按期拨付经费的食堂,做账时分录是不是这样啊,买菜时 借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金 拨付经费时 借:其他应付款 贷 :现金 ,月末分配时 借:管理费/制造费用 贷:应付职工薪酬 ?
余梦
于2016-10-12 10:23 发布 1083次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2016-10-12 11:48
就是我们公司开设的食堂啊,我们定期拨付经费给食堂
相关问题讨论

您好!借管理费用-工资 制造费用工资 贷应付职工薪酬
2017-06-22 11:27:57

您好,您能再描述一下,您是在食堂做账,还是在拨付经费的单位做账。
2016-10-12 11:45:43

你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

您好
计提工资
借 管理费用~工资
贷 应付职工薪酬~工资
发放工资
借 应付职工薪酬~工资
贷 银行存款
2019-05-23 07:05:57

同学你好,你这个如果是本身他们就没有工资,只是账上计提了,最好是把计提的分录冲掉哈,你把他们转到其他应付款,你在汇算清缴前没有发放下去,还是要填增的,这个工资不能税前扣除,而且你放其他应付款和放在应付职工薪酬是一样的哈
2022-01-19 01:53:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
余梦 追问
2016-10-12 13:46
余梦 追问
2016-10-12 14:11
王雁鸣老师 解答
2016-10-12 11:45
王雁鸣老师 解答
2016-10-12 13:36
王雁鸣老师 解答
2016-10-12 13:52
王雁鸣老师 解答
2016-10-12 14:15