老师好!公司发给员工1000元过节费,会计分录写: 发放时: 借:应付职工薪酬-职工福利费1000 贷:库存现金1000 月底结转福利费: 借:管理费用-职工福利费 1000 贷:应付职工薪酬-职工福利费1000 老师是这样做吗?

Amy(艾米)
于2021-01-16 16:29 发布 2450次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-01-16 16:33
你好
是的
这么做的
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您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
同学,你好
因为这个福利计入费用
2023-09-27 18:31:49
要走一下应付职工薪酬。
2025-04-16 09:24:18
你好,是先计提福利费,然后支付福利费
2022-03-23 19:47:06
对的,第一种处理对的
需要通过应付职工薪酬核算处理的
2021-11-13 12:34:59
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