送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-01-14 13:58

你好,今后会补开发票入账吗? 

日月虞厦 追问

2021-01-14 14:10

今后会补开发票,只是现在已经是2021年了

邹老师 解答

2021-01-14 14:10

你好,那2020年做预付款处理,2021年做费用分录 

日月虞厦 追问

2021-01-14 14:52

那汇算清缴呢?是需要做调整吗

邹老师 解答

2021-01-14 14:53

你好,汇算清缴的时候补做填写,在汇算清缴的时候抵扣2020年的所得税 

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相关问题讨论
老师,就是公司每个月交的电费和水费都是员工先垫付的,没有开发票,等到年底一次性开发票,是让员工年底开了发票再来一次性报销,还是每次拿缴费单据报销呢?
2024-06-18 11:18:17
首先应该在未开票收入项目上记录原始未开票金额,并把开票后的金额记录为已开票的收入。另外,应该把原始未开票收入的税款从未开票税款中减去,然后在已开票收入项目上记录开票收入的税款。 之后,应该在财务状况表上,把原始未开票收入的金额从应收款中减去,然后把开票后的收入添加到应收款中。此外,原始未开票收入税款也应该从应缴税款中减去,而开票后收入税款也应该添加到应缴税款中。 最后,应该在损益表上,把开票后收入添加到收入项目中,把未开票收入减去,然后把相应的税款也调整到收入税款中。这样就可以完成对发现以前年度确认的未开票收入后来开票了但是没有冲未开票收入的处理账务的完成。
2023-03-01 16:30:02
谢谢老师,因为税务问题老师
2022-03-11 08:28:58
你好   你2020年报销你做账 :借销售费用或者管理费用-业务宣传费 贷其他应付款   21年付款做:借其他应付款贷银行存款 
2021-01-05 09:09:44
借工程施工 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷应收账款需要出一个委托书,需要对方支付的证明。然后,你今年做了收入之后,再结转到主营业务成本就行。
2024-05-08 12:47:15
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