一笔业务客户先汇的款11000,然后开发票时候我公司发票开到限额了,只能开10800,客户也同意了,客户拿走了发票是10800。请问老师这样我如何入账,如何做会计分录?
忘川听水
于2016-10-09 17:09 发布 732次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-10-09 17:18
老师那银行回单上多出的200如何处理? 滚动的12个月不超500万嘛,然后上个月开出了一部分发票,到这个客户需要发票的时候 我们只能开10800,才能保证滚动的12个月不超过500万,差了客户200的发票,客户不要了也不用我们补开发票了
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跨月了开红字发票就好 开错的是要重开 红冲原来的分录 再按正确发票金额做账
2019-06-28 16:34:51

这个磨具不是配件吧,是用来生产配件的是吗,给你们开模具款,金额大的你可以做固定资产的
2019-01-24 15:10:10

您好,那您就先暂估入库
2020-07-04 21:29:46

借:营业外支出
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
这个业务是需要对方公司开具发票给您公司的。
2019-10-25 14:27:21

您好,借:银行存款等,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税额),同时结转相关成本
2017-01-23 11:16:52
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邹老师 解答
2016-10-09 17:12
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2016-10-09 17:28