- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-01-13 13:23
借:管理费用
贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
借:管理费用 负数
后面这个是抵减做,没有抵减不做,
相关问题讨论

应交税费和真实税费之间的差异可能是由于会计处理中四舍五入或取整到元的结果,或者是由于税法规定和会计处理中的差异造成的。
在这种情况下,为了确保您的财务报表的准确性,您应该按照真实税费进行计提。这样可以确保您的报表反映了您的实际税务义务。同时,您也可以考虑在会计处理中进行必要的调整,以避免类似情况的再次发生
2023-10-09 09:34:51

你好 可以当月转出,也可以抵扣时再转
2019-10-05 23:04:23

借:管理费用
贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
借:管理费用 负数
后面这个是抵减做,没有抵减不做,
2021-01-13 13:23:01

需要交增值税才抵减,才做抵减分录
2020-07-03 15:08:02

你好,同学。
分录处理是对的。
2019-10-01 14:08:40
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