送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-01-13 13:23

  借:管理费用    
     贷:银行存款/现金    
抵减增值税税额,                                                      
   借:应交税费——应交增值税(减免税款)   
 借:管理费用   负数
 后面这个是抵减做,没有抵减不做,

丢了月光 追问

2021-01-13 13:24

那我资产负债表应交税费为负数?

丢了月光 追问

2021-01-13 13:25

又把做到管理费用?

maize老师 解答

2021-01-13 13:32

借:管理费用   
    贷:银行存款/现金   删除你之前做减免那个就可以,这个不做借:应交税费——应交增值税(减免税款)  
借:管理费用   负数

丢了月光 追问

2021-01-13 13:38

我现在就做了,借:管理费用
贷银行存款
借:应交税费——减免税款
借:管理费用负数
然后我要怎么操作呀

maize老师 解答

2021-01-13 13:43

借:应交税费——减免税款
借:管理费用负数 删除这个分录就可以,不删除你这个只能负数挂着,不处理,

丢了月光 追问

2021-01-13 15:50

好的,谢谢老师

maize老师 解答

2021-01-13 15:59

好我先回复别的学员了

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2023-10-09 09:34:51
你好 可以当月转出,也可以抵扣时再转
2019-10-05 23:04:23
  借:管理费用        贷:银行存款/现金     抵减增值税税额,                                                        借:应交税费——应交增值税(减免税款)   借:管理费用   负数  后面这个是抵减做,没有抵减不做,
2021-01-13 13:23:01
需要交增值税才抵减,才做抵减分录
2020-07-03 15:08:02
你好,同学。 分录处理是对的。
2019-10-01 14:08:40
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