送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2021-01-12 16:33

你好,要分开做两笔分录比较清楚

Amy 追问

2021-01-12 16:37

老师,那先开票的顺丰运费,这样做2笔吗,要怎么做分录?

庄老师 解答

2021-01-12 16:39

那先开票的顺丰运费不用做二笔,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税,

Amy 追问

2021-01-12 16:43

那比如12月4号开的票,12月30付的款,可以直接做12月30号一笔么,借管理费用 应交税费-进项税  贷银行存款?

庄老师 解答

2021-01-12 16:46

你好,12月4号开的票,到12月30付的款,可以直接做12月30号一笔

Amy 追问

2021-01-12 16:52

好的,老师,

那如果12月10号先收的客户的钱,12月29号才开票给客户,是可以直接把发票放在12月10号做一笔吗,还是做2笔,  
收款时:借银行存款  贷预收账款,     开发票时,借预收账款   贷主营业务收入  应交税费-进项税

庄老师 解答

2021-01-12 16:54

是的,12月10号先收的客户的钱,12月29号才开票给客户,是可以直接把发票放在12月10号做一笔

Amy 追问

2021-01-12 16:57

好的,那分录是:借 银行存款  贷:主营业务收入   应交税费 进项税?不涉及到应收账款么?

庄老师 解答

2021-01-12 16:58

你好,不用了,直接收款了,

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相关问题讨论
你好,发票收到了单独做分录
2024-07-29 08:48:48
您好,这样的话,就不能党羽确认费用了
2023-07-06 10:47:34
你好,应当先计入预付账款,收到发票后再计入费用。 付款时, 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票时, 借:管理费用 贷:预付账款
2022-01-13 15:04:15
 这样也是可以的额
2021-10-29 11:54:23
根据会计准则,入库的发票应该在入库前就已经收到,可以正常做结转成本的分录。既然12月还没收到,建议先做结转成本,年后收到发票后再做一笔应付账款的分录。具体的分录方法可以这样:应付账款借方,原材料贷方,结转成本贷方。比如,某公司12月购买原材料1000元,但发票收到时间在次年,则可以在期末做分录,应付账款借方1000元,原材料贷方1000元,结转成本贷方1000元,以记录这笔购买原材料的交易。
2023-03-01 14:28:10
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