老师,12月做账中,有的发票先到后付款,有的先收款后开票,要分开做2笔分录吗还是做在一起就可以?

Amy
于2021-01-12 16:32 发布 2089次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2021-01-12 16:33
你好,要分开做两笔分录比较清楚
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你好,发票收到了单独做分录
2024-07-29 08:48:48
您好,这样的话,就不能党羽确认费用了
2023-07-06 10:47:34
你好,应当先计入预付账款,收到发票后再计入费用。
付款时,
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票时,
借:管理费用
贷:预付账款
2022-01-13 15:04:15
这样也是可以的额
2021-10-29 11:54:23
根据会计准则,入库的发票应该在入库前就已经收到,可以正常做结转成本的分录。既然12月还没收到,建议先做结转成本,年后收到发票后再做一笔应付账款的分录。具体的分录方法可以这样:应付账款借方,原材料贷方,结转成本贷方。比如,某公司12月购买原材料1000元,但发票收到时间在次年,则可以在期末做分录,应付账款借方1000元,原材料贷方1000元,结转成本贷方1000元,以记录这笔购买原材料的交易。
2023-03-01 14:28:10
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