社保费滞纳金记科目是记营业外支出吗? 问
是,社保费滞纳金记科目是记营业外支出 答
合伙25年3月企业收到对外投资公司的分红款,怎么做 问
借银行存款 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款, 应交税费个税 借,应交税费个税 贷银行存款。 答
老师,帮我发一份农村合作社的财务制度 问
同学,你好 可以参考 https://www.moa.gov.cn/govpublic/NCJJTZ/202207/t20220729_6405942.htm 答
请问小规模开专票票超过30万了,再开具普票同样按1 问
是的,小规模开专票票超过30万了,再开具普票同样按1%缴纳税款 答
老师,这社保不是出新规了吗,看到好多人发圈说收到 问
他们在其他地方有申报工资个税交社保吗 答

老师好,12月份已付货款,但未收到发票,并销售出产品,结算成本的话,要暂估入库吗
答: 是的,需要暂估,借库存商品贷应付账款暂估款,借主营业务成本,贷库存商品
老师,请问下12月入库的商品已在12月销售,但未收到供应商发票,跨年可以先暂估入库商品成本,结转已销库存商品成本,次年收到发票在冲销暂估吗?
答: 如果在所得税汇算清缴前该暂估发票都未收回,该对应结转的已销库存商品成本需冲回吗?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师:暂估入账库存商品已销售并结转成本 我公司本月购入商品一批,进项发票未到,货物已销售,本月必须暂估入账,并结转成本。下月如果部分发票到了,并且发票价格与暂估价格不符,如何冲暂估?已结转成本如何处理?若暂估入库的成本多于下月发票购入的成本价,红冲掉之后是正数还是负数
答: 你好,先冲销暂估,然后根据发票做购进 对已经结转的成本做相应调整 若暂估入库的成本多于下月发票购入的成本价 做这个分录调整借;库存商品 贷;主营业务成本 (金额是正数)


爱雪 追问
2021-01-12 13:30
maize老师 解答
2021-01-12 13:41
爱雪 追问
2021-01-12 13:44
maize老师 解答
2021-01-12 13:55