老师你好,我是24年5月接手的账,然后账上固定资产体 问
你好,你知道业务的话,最好是补上。之前没有做进来的需要补上。如果补不了的话,做盘盈 答
老师,我们有一个项目的农民工才报到我这参保时间 问
您好,你可以正常录入职时间,然后没有工资0申报就可以 答
本单位出售的固定资产按13%的税率交税,在申报增值 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您的业务招待费多了,有一部分可以不入账吗? 问
同学,你好 可以不入账,但你银行存款要对的上 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答

你好。老师,外购时当月付款并且收到货,但是发票没到,暂估入库,且当月货物已销售已结转。那么等下月发票到了,冲减暂估后,怎么重新入账呢?
答: 你好,按发票金额和税额入账就可以。
老师你好,假设上月暂估入库90000并结转,本月发票来了,但是是20多万,9万含在里面的,是不是直接冲红暂估,然后按照20多万的正常入账。
答: 您好 可以直接把9万红冲 然后按照20多万的正常入账
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问老师:上个月采购暂估入库,本月收到发票的单价比上月多283.72如何入账?结转的成本如何处理?
答: 你好,你把上月暂估冲红,按照发票重新做,把成本少记的调增处理






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