7月份开的简易计算劳务发票,现在合同已经解除了,预 问
录入确认单:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单录入 对方确认:我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具-红字信息确认单处理 我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具 答
老师,9月份做的暂估库存,当时票没开进来,现在也开不 问
据实结转成本费用就行 答
因为客户合同订货未发完,我们根据合同把定制产品 问
你们还是开销售货物的税目,货物名称是赔偿款 答
发放工资直接做分录 借应付职工薪酬 工资贷银行 问
借管理费用工资,贷应付职工薪酬 这是计提工资分录 答
请问自产自销的农业合作社需要缴纳印花税吗 问
那个不需要交印花税的 答

做记账凭证,有一笔进项税转出,但是勾选发票时,没有这两笔,做结转增值税时进项税是按税务系统勾选的金额来,还是按勾选金额-进项税额转出的差额来
答: 你好,做进项时候安勾选的来做,你没有勾选,不要做进项转出。
请问老师,上月的账目做错了,进项税额转出,这月可以做负数红冲吗,税务系统可以在进项税转出填列负数吗
答: 同学你好 进项税额转出,不可以做负数红冲。 如果是冲回原来错误的进项税额转出,可以原分录红字冲销。根据国家税务总局公告2016年第13号规定:进项税额是无法进行红冲操作的,企业只能按照正常流程行事
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,结转进项税额、进项税额转出、销项税额到转出未交增值税需要每月结转吗?
答: 你好 是的 一般纳税人月末需要做结转的
如果应交增值税科目存在销项税额,进项税额,进项税额转出,减免税款。结转是不是如下:借:销项税额 进项税额转出贷:进项税额 减免税款 转出未交增值税借:转出未交增值税贷:未交增值税
老师,月末是结转当月 进项税额 转入 应交增值税-转出未交增值税 ?还是应该将当月 (进项税额-进项转出)的 差额 转到 应交增值税-转出未交增值税
有一笔进项税额转出,借方:材料 贷方:应交增值税(进项税额转出)月底我要计提结转:借:应交税金(进项税额转出) 贷方:应交税金(未交增值税) 是应该结转进项和销项额抵减额吧









粤公网安备 44030502000945号



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2021-01-11 20:52
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2021-01-11 20:55
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郭老师 解答
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2021-01-11 21:19