老师我在10月6日开了一张(因9月份开错的发票)负数发票,请问这张票的金额我是在10月份的收入中减,还是在9月份中减。9月份要不要给这张票的金额做税务处理
冰淇淋
于2016-10-06 16:52 发布 700次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,在10月份中的收入冲减
9月份还是需要按正数发票申报 的
2016-10-06 16:54:05

你不是开发票么,你冲掉还需要做一笔正数的
2019-07-29 10:49:54

借:库存商品(或原材料) 负数
贷:应付账款 负数
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 负数
2020-03-26 08:25:51

原来分录 不变,金额负数
2019-12-25 10:10:39

你好,是这个分录
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
2018-06-05 09:21:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息