老师好!我在11月份开具了117万增票,当月也做了收入,后来发现金额开错,在12月份红冲了,请问,我12月份该怎样处理这笔业务?
5fsshz
于2021-01-06 15:17 发布 589次浏览
- 送心意
大刘老师
职称: 初级会计师,税务师
相关问题讨论

学员你好,按11月的凭证做一笔红字分录冲销,进项税额做转出。
2021-01-06 15:24:17

11月份错误的需要做账
没有做的补
借应收账款贷主营业务收入,应交税费
开了负数发票借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数
2021-01-09 16:38:34

按你们实际做就可以,你这个开红字是啥情况,退货么,需要有退货声明,借应收账款 负数 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2019-12-20 09:20:50

你好
正常做收入就可以
2021-01-05 10:12:09

你好,需要进行账务处理的
2020-04-05 09:22:58
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