送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-30 09:58

也就说,我在这个月开红字发票900元,冲减我9月份直接冲减得收入,分录我当时9月份是这样做的:借:其他业务收入-857.14元,应交税金-未交增值税-42.86元,贷:银行存款900元。我这个月冲红,怎么做?

吴月柳 解答

2016-12-30 09:50

你好,再开红票需要把九月冲减的先红冲,然后根据红字发票做正确的

吴月柳 解答

2016-12-30 10:23

把这笔分录蓝字做然后再做一笔红字

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相关问题讨论
你好,再开红票需要把九月冲减的先红冲,然后根据红字发票做正确的
2016-12-30 09:50:11
正确,红冲发票分录应该是:应收账款(借方)、主营业务收入(贷方)、应交税费-应交增值税-销项税额(贷方)。而结转这一笔损益:借方:主营业务收入,贷方:以前年度损益调整。
2023-03-13 19:51:12
您好 请问是跨年红冲么 成本不需要红冲么
2022-04-18 12:34:41
可以的,可以这么做的。
2022-06-08 10:24:31
你好,不可以,开具了会导致收入负数,无法正常申报的
2019-04-28 14:39:48
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