如果12月预付了一笔装修投入 8000,1月 付了尾款10000,这个跨月了,预付的时候应该怎么做分录啊,还有付尾款的时候应该怎么做分录
迷路的小猫咪
于2021-01-05 18:57 发布 1437次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好
预付的时候,借:预付账款,贷:银行存款
付尾款的时候,借:预付账款,贷:银行存款
有先预付的情况下,付尾款也是通过预付账款核算,而不是通过应付账款
2021-01-05 18:58:22

没有支付的尾款,确认应付账款
2019-01-05 09:11:29

你好同学
你们借无形资产,贷预付账款与银行存款
这样就好了
2020-08-24 11:03:02

你好
上月预付了,借;预付账款 贷;银行存款
这月开票,借;库存商品等科目 贷;预付账款
付尾款,借;预付账款 贷;银行存款
2019-04-09 08:23:13

借:预付账款贷:银行存款,收到发票付款:借:管理费用--装修费,贷:预付账款,银行存款
2017-08-28 10:37:42
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