有一笔材料款,定金做的分录是借:预付账款5000贷:银行存款:5000发货时支付26000对方开票给我们了做的照片上的分量,按照开票金额来做的话还有2000我做的应付账款,后来又支付了2100的尾款,这笔尾款我做分录的时候还有一百不知道怎么做了

smile
于2019-02-02 16:08 发布 701次浏览

- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-02-02 16:16
你好,你为什么要多支付100元。
相关问题讨论
你好,你为什么要多支付100元。
2019-02-02 16:16:30
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
您好!
借:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:预付账款
银行存款
2020-12-29 15:16:26
你好,借;主营业务成本等科目 1500 库存现金 500 贷;其他应收款 2000
2018-06-08 13:41:24
借银行存款5000
预收账款5000
贷主营业务收入
应交税费
2021-10-03 22:50:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息





粤公网安备 44030502000945号



smile 追问
2019-02-02 16:20
月月老师 解答
2019-02-02 16:54
smile 追问
2019-02-02 21:22
月月老师 解答
2019-02-02 22:29