老师,,员工报销差旅住宿 发票按什么类目交印花税 问
那个不需要交印花税的哈 答
老师企业没有生产,折旧的生产设备可以做进费用里 问
企业没有生产,折旧的生产设备可以做进费用里面。 答
中途建账,用中途的数据做为期初数,但资产远大于负 问
差额计入未分配利润 答
老师,我们6月份出售厂房预交了1645238.1元的增值 问
附表四本期发生额和实际抵扣金额还有主表28行 只填写增值税增值税抵扣的附加税跟着抵扣 答
老师,请问下 公司购买手机 是用于公司业务的 专 问
手机专票可以抵扣 答

付给员工的赔偿金 借应付福利费 货银行存款 可以这样做吗
答: 您好!借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 然后借应付职工薪酬 贷银行存款。
发放职工福利,是直接写借:管理费用-福利费 贷:银行存款,还是写借::管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款?
答: 这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
比如说职工聚餐 分录是借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 还是 借:管理费用-福利费 贷:银行存款
答: 您好,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
职工福利费是直接借:管理费用~福利费贷银行存款或现金,还是借:管理费用~福利费 贷应付职工薪酬~福利,发放时借:应付职工薪酬~福利费 贷:银行存款或现金
公司员工有时候为公司买一些东西没有发票,后来就会用自己的生活发票来替,计入员工福利费,但都是直接借记应付职工福利贷银行存款,没有计提可以吗
公司员工聚餐,我在网上查的是 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金(银行存款) 还是直接借:管理费用-福利费 贷:库存现金(银行存款)
报销员工福利费 为什么要借 管理费用 福利费 贷 应付职工薪酬 福利费 借 应付职工薪酬 福利费 贷银行存款呢?可以直接 借管理费用 贷银行存款吗 为什么?


碧蓝的中心 追问
2021-01-03 21:26
郭老师 解答
2021-01-03 21:28
碧蓝的中心 追问
2021-01-04 07:26
郭老师 解答
2021-01-04 08:16