报销差旅费1650元,火车票900元,住宿费取得增值税专用发票600元,伙食费取得增值税普通发票150元。怎么做会计分录和填写记账凭证。

鲤鱼羊
于2020-12-31 00:48 发布 1492次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
同学你好
借管理费用差旅费1451.74
借进项74.3%2B33.96
贷银行存款1650
2020-12-31 07:40:57
您好,同学,是增票和普票加在一起
2023-05-13 11:36:06
你好 ; 借其他应收款 4000贷库存现金4000 ; 然后 报销 :借 管理费用 - 差旅费3410 ; 进项税 90 ;库存现金 500 贷其他应收款4000
2022-12-20 09:35:56
学员您好,旅游业一般都是差额报税,开票金额是你收到的旅游费减去支付给其他景点、餐馆、酒店后的金额,然后成本就是你们公司自己的成本
2022-03-22 11:56:59
您好,这个的话,因为19年4月,修改了开电子发票的权利,也就是当时出现的出行费电子发票
2024-09-15 15:14:01
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