7.12日十月从北京市博美物资贸易有限公司购入的一零材料运到全部验收入库 8. 16日从北京市博美物资贸易有限公司购入一零材料800千克,单价75元02,材料600千克,单价50元,增值税专用发票列明价款九万元,增值税税额11700元,合计10170元,此外,该批材料的运费为1800元含税,取得增值税普通发票,按材料买价分配款项尚未支付 9.上述材料验收入库 请问这些怎么会计分录?

糊涂的鱼
于2021-02-25 18:19 发布 1905次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2021-02-25 18:38
你好,需要计算做好了发给你
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对,没错,就是你说的这个意思。
2022-05-30 10:22:31
您好!借管理费用-福利费 165.24+625.53+37.53
贷应付职工薪酬-非货币性福利
都计入福利费
2017-06-02 14:41:24
你好,需要计算做好了发给你
2021-02-25 18:38:36
1借原材料30000
应交税费应交增值税进项税额3900
贷银行存款33900
2022-04-11 16:57:48
您好
借 库存现金465000
借 库存商品100000
贷 主营业务收入(465000+100000)/1.13=500000
贷 应交税费-应交增值税-销项税额500000*0.13=65000
2022-04-03 15:49:29
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暖暖老师 解答
2021-02-25 18:40