送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-06-02 14:41

您好!借管理费用-福利费 165.24+625.53+37.53 
           贷应付职工薪酬-非货币性福利 
都计入福利费

一笑而过 追问

2017-06-02 14:44

老师,37.53的税费不单独核算吗

一笑而过 追问

2017-06-02 14:46

如果这笔费用直接用银行存款支付了可以这么写分录吗?借:管理费用-福利费  831.3  贷:银行存款831.3

宋生老师 解答

2017-06-02 14:46

您好!不用单独核算。因为不能抵扣

一笑而过 追问

2017-06-02 14:47

老师,第二张票是专用发票呢,为什么都不能抵扣呢?

宋生老师 解答

2017-06-02 14:48

您好!因为是个人福利的。

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对,没错,就是你说的这个意思。
2022-05-30 10:22:31
您好!借管理费用-福利费 165.24+625.53+37.53 贷应付职工薪酬-非货币性福利 都计入福利费
2017-06-02 14:41:24
你好,需要计算做好了发给你
2021-02-25 18:38:36
1借原材料30000 应交税费应交增值税进项税额3900 贷银行存款33900
2022-04-11 16:57:48
您好 借 库存现金465000 借 库存商品100000 贷 主营业务收入(465000+100000)/1.13=500000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额500000*0.13=65000
2022-04-03 15:49:29
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