请问成本法核算抵扣进项税,发票金额大于估价金额, 问
红字冲销原暂估分录(不含进项税)。 按发票实际金额(不含税价 %2B 可抵扣进项税)重新入账,差额计入对应存货 / 成本科目。 若暂估存货已领用,差额直接调整生产成本 / 主营业务成本。 答
老师,12月份留抵的可抵扣的增值税进项税税额已经 问
同学你好, 是否 财务帐 和 税务局的进项税 没有同步处理, 就是说 账上有多少进项 税局对应就抵扣多少, 你把应交税费明细账打开。查看一下 是哪个税费 和 税局不一祥 答
物业公司签订垃圾清运合同,负责清运垃圾和清扫垃 问
按理解,需要缴纳印花税。 答
以前有的帐没有入,现在要正规,把漏下都补上,那该怎 问
基本原则就是正常补记即可,如果涉及以前年度损益,可以直接结转到利润分配里面。 答
用友T➕凭证打印怎么设置格式打出来合适 问
一、系统设置 凭证格式设置 进入“系统管理”-“凭证”-“凭证中心” 选择模板后点击“凭证格式”,可调整版式、页眉页脚等 打印方案设置 在“系统管理”-“打印设置”中选择“凭证” 可自定义样式、纸张参数或选择预设方案 二、打印设置 基础设置 通过“设置”-“凭证打印设置”调整样式(横/纵/3栏/4栏) 内容可选凭证号、日期、摘要等 分页与分摊 勾选“自动分页”处理长凭证 “打印分摊”适用于摊销类凭证 答

老师,我们员工没签合同,预发工资做的借:其它应收款,贷:银行存款。到年底劳务派遣公司给我开发票L,我的帐怎么处理,给个好的方案,谢谢
答: 你好!劳务公司给你开发票分录 借:主营业务成本 贷:银行存款 其他应收款
派遣公司为地一家企业提供劳务派遣,收取劳务费10200,款项已存入银行,为什么贷方是应收款,不是主营业务收入
答: 你好,具体分录是怎么写的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师 我公司是劳务派遣公司,收到一笔款,里面包含应该发给员工的工资保险还有我们的主营收入,写分录是应该借银行存款,贷应收帐款。还是借银行存款,贷工资、保险、主营呢
答: 你好!劳务派遣公司可以申请差额征税,全额确认主营业务收入







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老牛球球 追问
2020-12-25 14:14
韦老师 解答
2020-12-25 14:18