老师,2025年小规模纳税人划分标准的条件有那些呢 问
连续12个月达到500万,转一般纳税人 答
2024年工商年报的实缴金额填报错误能修改吗 问
您好,要去窗口更正了 答
如果销项5000,进项是2万,理论出口退税10000元,能拿 问
不能退税的做进项转出计入成本费用 答
老师你好,公司领导房子的包烧费能抵费用吗,开票名 问
开票名头是公司的名字,能入费用 答
从事餐饮行业,可以开专票给对方公司吗 问
可以开专票给对方公司 答

老师,使用用友T3做销项税和进项税,最后结转的时候,凭证怎么做呢?像手工帐一样结转的时候应交税费剩下很多未交税金,这个是什么地方出现错误呢?
答: 按这个做,这个做之后进项销项税额,进项税额转出没有期末数
待认证进项税额和待转销项税额是什么时候使用到。一般正常做账的时候,购进商品的时候,是不是就应交税费-应交增值税-进项税这个分录呢?
答: 待认证进项税额是当月购进没有认证的进项税额。待转销项税额是是工程没有竣工时开出发票时交的销项税额是待转销项税额。平时正常就是借:应交税费-应交增值税(进项税额)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
1月份的进项>销项,那我在结转增值税时候,需不需要把最后的差额还做个分录呢,就是这样借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-进项税
答: 你好 进项税和销项税分别结转到转出未交增值税 如果转出未交增值税借方有余额代表留抵 不在进项账务处理了
当进项比销项多的时候,月末账务处理是不是就不用做 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—未交增值税 这笔分录?结转增值税的分录是不是只有销项比进项多的时候才用做?
结转增值税,月末的时候是不是把销项税额和进项税额都转到转出未交增值税,使销项税额和进项税额余额都为0,再把转出未交增值税转到应交税费—未交增值税。那么年末的时候结转增值税是怎么转

