1月份的进项>销项,那我在结转增值税时候,需不需要把最后的差额还做个分录呢,就是这样借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-进项税
曹
于2019-02-13 14:50 发布 690次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-02-13 14:53
你好 进项税和销项税分别结转到转出未交增值税 如果转出未交增值税借方有余额代表留抵 不在进项账务处理了
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你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16

你好,缴纳时才是借 应交增值税-未交增值税 贷 银行存款
2019-02-27 16:15:30

你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15

你好 ; 那你可以增加 三级科目的。 你们系统加不了吗
2021-10-29 09:53:30

这个只是个过度的 前面应该还有一笔分录 把你进项项的差额结转到这个科目的贷方 借销项税 贷 进项 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2019-10-11 16:45:35
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曹 追问
2019-02-13 14:59
meizi老师 解答
2019-02-13 15:05