老师已计入成本费用的工资是不是10-12月份计提的 问
你好计入是是1-12月累计贷方,实际发放时兴安累计贷方 答
老师,今天在查帐的时候发现25年第二季度的资产负 问
你好你用过未分配利润,正常对不上这个 答
老师,一个小规模纳税公司2022年开了税率免税的发 问
你好这个会计分录是对的 答
老师,应付职工薪酬总账贷方比应付职工薪酬—工资 问
您好,这个可能是少计提了吧 答
老师您好!生产牛肉火锅企业,辅料牛油,豆瓣酱等放在 问
您好,放在生产成本-辅助生产成本里核算 答

老师好,我公司商品在商场卖、商场预付给我公司五万元货款,我公司付给商场场地费582元通过银行转账,老师这分录是怎么记好、现在是借、应付账款,仁仁贸易公司,582、贷、银行存款582、是不是对方得给我门开发票、我家是一般纳税人应该是给我门开专票,目前没有给我门开票是不是1月前必须开出来
答: 同学你好 是这样的哦 2.月底之前开出来
你好,a公司属于制造业一般纳税人,a公司销售货物给b公司,b公司和c公司是同一个老板,但是b公司付货款给a公司不是从b公司自己的银行账户付出去的,而是从c公司的银行账户上付给a公司的,然后a公司做账时借银行存款 贷应收账款-b公司,请问这样的操作合规吗
答: 你好,可以的,需要出一个委托书。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
2018年1月31日支付东阳杯业有限公司保温杯货款27000元,款项通过银行转账付讫。(货不用运到我们公司,直接生产好出口给客户)摘要:支付东阳杯业货款借:应付账款----东阳杯业有限公司 27000 贷:银行存款----建行(人民币) 27000老师这样处理可以吗?
答: 你好,付款分录是可以,但是货也需要做入库再销售出去
你好老师,我们企业是一般纳税人,7月8月付给对方公司服务费,对方还没有开发票,我们现在做账是借预付账款,贷银行存款。还是借应付账款,贷银行存款,正确做账应该是什么
你好老师,我们企业是一般纳税人,7月8月付给对方公司服务费,对方还没有开发票,我们现在做账是借预付账款,贷银行存款。还是借应付账款,贷银行存款,正确做账应该是什么
你好老师,我们企业是一般纳税人,7月8月付给对方公司服务费,对方还没有开发票,我们现在做账是借预付账款,贷银行存款。还是借应付账款,贷银行存款,正确做账应该是什么
老师问一下,我司是一般纳税人,我们是货票款三步走,上月付钱借预付账款,贷银行存款,材料入库借原材料(按普票价税合计入),贷应付账款,已经结账。次月收到发票才知道是1%的专票,现在的会计分录如何做








粤公网安备 44030502000945号



坚持-成功 追问
2020-12-20 14:46
朴老师 解答
2020-12-20 14:56