老师你好,我们上两个月有计入无票收入,这个月客户又要我们开发票,有一部分款已付给我们了,请问我的发票怎样开,账务怎样做账
过往云烟
于2020-12-16 21:33 发布 606次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-12-16 21:35
你好,发票你就正常开具就可以了。账务处理主营业务收入二级互换一下
借主营业务收入-无票收入
贷主营业务收入-有票收入
申报表做个体现就可以了
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你好,发票你就正常开具就可以了。账务处理主营业务收入二级互换一下
借主营业务收入-无票收入
贷主营业务收入-有票收入
申报表做个体现就可以了
2020-12-16 21:35:46

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

同学,你好
先把这张发票开红字,然后再开一张正确的蓝字
2021-04-28 09:15:51

你好 这个发票是开的专票还是普票 。你是小规模还是一般纳税人 、 这样好判断
2021-04-29 09:25:28

您好,8月,借银行存款贷主营业务收入,应交税费应交增值税。9月(若不影响收入金额),借其他应收款,贷银行存款。10月,若开票金额不变,不做分录,
2020-10-30 16:24:57
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