老师供应商款已付货收到了发票没收到,我要怎么暂估成本
粉嘟嘟
于2020-12-14 20:17 发布 1606次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-12-14 20:17
你好 按照你付款的回单和入库单来暂估 :借 库存商品-暂估 贷银行存款来处理。
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你好 按照你付款的回单和入库单来暂估 :借 库存商品-暂估 贷银行存款来处理。
2020-12-14 20:17:57

具体步骤如下:
1、在应付账款-暂估供应商货款上做一笔贷方凭证,贷:应付账款-暂估供应商货款,借:银行存款,注明“应付账款-暂估供应商货款冲减银行存款”;
2、在库存商品上做一笔借方凭证,贷:应付账款-暂估供应商货款,借:库存商品,注明“应付账款-暂估供应商货款冲减库存商品”。
2023-03-03 11:50:00

借:应付账款-暂估60
贷:应付账款-供应商60
2022-12-07 16:39:37

你好
材料到货,供应商没开发票,是要暂估入帐的
现在收到了供应商开的发票
根据发票冲销暂估
借:应付账款-暂估 , 贷:原材料
根据发票入账
借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
2022-01-11 15:56:53

你好,这种结构还是需要暂估入账
2024-03-19 10:29:59
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