送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-12-15 11:20

你好 ;      是的  。 先这样挂 了。 然后在做做 借   应付账款-暂估应付款酒瓶厂贷银行存款   

贪玩的八宝粥 追问

2021-12-15 11:24

你说的这个分录
借:应付账款-暂估应付账款酒瓶厂
贷:银行存款
这个分录什么时候做,现在是还没有收到发票

meizi老师 解答

2021-12-15 11:28

你好 ;   是的。 你支付的时候 去挂。 不管发票。  你既然都暂估了。 先不考虑发票了   

贪玩的八宝粥 追问

2021-12-15 11:30

但是我做了预估,再紧着做你上边刚才说的那个分录把账都冲平了,那后边收到发票怎么做?

meizi老师 解答

2021-12-15 11:34

 你好 ;    是的; 收到发票 后 检查你们是否  与暂估金额一致 ; 一致的话直接附发票 即可。  不一致先红冲暂估 按发票在做一一遍  

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相关问题讨论
您好。正确的科目处理是第二个。
2022-05-10 09:29:38
您好,暂估分录就是您写的分录,
2020-12-11 20:37:27
你好,再做一个借主营业务成本负数贷,库存商品暂估入库负数。然后再做一个发票的,借主营业务,成本贷库存商品。
2021-08-24 15:01:32
您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15
你好,是借库存商品 贷应付账款――暂估
2019-06-23 18:06:49
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