送心意

朴老师

职称会计师

2020-12-07 14:25

同学你好
暂估的红冲了,然后按照实际的发票金额来做

沛艳 追问

2020-12-07 14:27

老师,你好。我是按照这样子做的。可现造成账务上的商品金额与成本表中的金额有差异

朴老师 解答

2020-12-07 14:34

你红冲是按照原来的金额红冲,结转按照新入库的金额结转

沛艳 追问

2020-12-08 09:16

当月入库当月领用,红冲跨月。分录怎么处理?

朴老师 解答

2020-12-08 09:23

同学你好
直接原分录负数红冲就行了

沛艳 追问

2020-12-08 09:26

暂估金额少于发票金额且当月已领用出库,不需另做其它分录吗?

朴老师 解答

2020-12-08 09:31

嗯,直接原分录负数红冲,然后重新做就行了

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更正账目的方法是:冲销21年未入库的A产品暂估,将借方为“应付账款-暂估入库”和贷方“库存商品-A产品”的3000元更正为借为“应付账款-暂估入库”和贷方“库存商品-B商品”的900元,账目里增加21年的A产品的出售收入,应为借方“主营业务收入”为900元,贷方“库存商品-A产品”为900元。 拓展知识:处理账务出现偏差或错误时,应该积极主动发现、纠正,并规范操作,以免出现重大的财务损失。具体而言,应积极有效地开展内部财务核算、审计、监督等管理活动,减少会计人员的错误。应适当进行会计核算抽样检查,定期进行财务统计,及时捕获审计报告,确保内部的账务准确性。
2023-03-14 13:15:54
那你再补上 这个是以前年度结转的成本吗?
2023-04-13 20:31:33
你好,数量金额明细账,是先暂估入账,然后结转。然后红冲,然后根据发票入账,然后补结转成本。
2024-05-20 20:15:22
你好;  你收到的发票是专票还是普票的?  
2022-03-02 09:43:58
借库存商品, 贷应付账款暂估 销售出去,对方不要发票的,借应收账款或者银行存款贷主营业务收入应交税费,应交增值税。
2024-10-24 15:50:27
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