像这种赠送的话我们商贸企业买回来就送客户了也没有售价视同销售可以用购进时的价格做吗?可不可以直接做销售费用贷库存商品应交税费-应交增值税销项税额?像这样记营业外支出所得税前可以扣除吗?

蓝天白云
于2020-12-06 19:05 发布 1192次浏览

- 送心意
钟存老师
职称: 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
2020-12-06 19:08
同学你好
可以
可以直接做销售费用贷库存商品应交税费-应交增值税销项税额
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关键是你得查出5月是什么原因少交了?
2022-10-07 15:33:51
你好!直接调应交税费 未交增值税就可以
2018-09-04 05:09:29
您好,借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:营业外收入-免税收入 。
2018-07-10 14:23:57
比如买四赠一
2021-07-01 22:52:35
你好,可以这样写分录
2019-01-30 11:40:41
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蓝天白云 追问
2020-12-06 19:11
钟存老师 解答
2020-12-06 19:32