工商公示的股东及出资信息,去年写了。今年还是需 问
您好,不用,这个不用重复写 答
请教一下,就是公司做那个小区的水池清洗业务,和泵 问
你好,1. 属于保洁清洗服务,不在印花税法11类应税合同列举范围内,无对应税目,不用申报印花税; 答
为什么受让联营企业投资初始确认金额为放弃债权 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,epc项目分13和9的税率,现在甲方付预付款让开1 问
因为开票会先交税 没有税务少交风险,有提前交的资金占用风险 答
上期留抵税额是怎么回事呀 问
你好,上期留抵税额的意思,你可以理解为上个申报期进项税额比销项税额大,可以留作继续抵扣的税额 答


老师:像这种查不出缴纳的增值税,我能这样做账不,借:应交税费-应交增值税-已交增值税 贷:银行存款 借:营业外支出 贷:应交税费-应交增值税-已交增值税
答: 关键是你得查出5月是什么原因少交了?
小规模增值税会计分录怎么做。发生,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费应交增值税销项税。结转,借应交税费转出未交增值税,贷应交税费未交增值税。减免增值转出。借应交税费未交增值税,贷营业外收入。这样做对吗?
答: 注意小规模纳税人没有下面这步分录的 结转,借应交税费转出未交增值税,贷应交税费未交增值税 其他两个分录都是正确的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,23年公司的原料有赠送给村里用,会计分录是:借:营业外支出 贷:原材料 应交税费-应交增值税-销项税额,现做23年度企业所得税汇算清缴时,这部分营业外支出要做纳税调增吧?
答: 老师,公司购买的原料赠送出去了,视同销售时的价格是按市场价计算还是按成本价计算啊?
7月报上季度增值税,申报比账上多尾差0.03元,是在6月账里计入借:营业外支出0.03,借:应交税费-应交增值税-0.03吗?还是在7月账里在做这笔分录?这样做分录对吗?
老师,请问自产的产品对外捐赠,不视同销售 。但是为什么要做分录是 借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税额) 到时这个应交税费-应交增值税(销项税额)怎么处理??
对外捐赠的分录:借:营业外支出 贷:库存商品 应交税费-应交增值税 销项税 这里的库存商品是按成本计算,而不是市场售价对吗?









粤公网安备 44030502000945号


