送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-12-05 15:42

发票贴在一月份儿,你就不需要做分录啦,12月份支付某某费用。

价值观 追问

2020-12-05 15:47

如果发票已经贴到12月,12月做暂估,发票后面贴了,暂估的分录金额是准确的,1月除了冲暂估分录,重新录费用分录,是否可以整合成1个分录

郭老师 解答

2020-12-05 15:51

好,可以合并到一个里面。

价值观 追问

2020-12-05 15:54

 12暂估,借管理费用,贷应付账款一暂估,附发票。1月借 应付账款一暂估,现金,附报销单,备注发票在12月可以吗

价值观 追问

2020-12-05 15:55

老师,还有更简洁的分
录吗?

郭老师 解答

2020-12-05 15:58

你好,可以这么做的,没有其他简单的。

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相关问题讨论
发票贴在一月份儿,你就不需要做分录啦,12月份支付某某费用。
2020-12-05 15:42:11
1月暂估是一次性暂估12+01月的费用
2020-03-12 16:07:35
会计分录我是这样做的:支付时:借:其他应付款 贷:银行存款 收到发票时: 借:管理费用 贷:其他应付款不知道正确否? 老师摘要要怎么写啊?
2016-12-28 15:35:25
你好,2月到票发票要放2月的 借:管理费用等-暂估 贷:银行存款等 2月冲红然后按发票做
2020-12-05 15:28:49
对于已经发生,还没收到发票的费用,可以暂估入账 借:管理费用(主营业务成本、销售费用)-暂估 贷:银行存款
2019-01-09 09:09:30
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