送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-12-04 15:39

您好
做计提的相同红字分录冲回

吴晓婷 追问

2020-12-04 15:45

好的,还有个问题,比如我们实际计提的工资是4000,然后扣完社保 公积金等应该给员工发3248.19,但是我们实际给员工发的是3000,248.19是不发了的,那我计提的时候能不能直接按4000-248.19=3751.81计提呢?

bamboo老师 解答

2020-12-04 15:46

计提的时候能直接按4000-248.19=3751.81计提

吴晓婷 追问

2020-12-04 15:48

好的  不然我每个月的应付工资都有差额

bamboo老师 解答

2020-12-04 15:49

嗯嗯 这样计提就好了

吴晓婷 追问

2020-12-04 15:52

谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-12-04 15:53

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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您好 做计提的相同红字分录冲回
2020-12-04 15:39:08
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
调增或调减入的工资费用
2017-10-17 13:53:12
这个的话 账上不用调整 有余额的话 是可以的呀
2020-06-17 19:22:37
借现金贷应交税费
2019-11-04 15:58:34
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