请问 款已收 票下个月开 做预收账款 这个月 问
可以下月确认收入,本月不填写未开票收入 答
老师,药品近效期过期了报损怎么做账 问
借:营业外支出 贷:库存商品 答
员工买车发票开给公司抵扣过几年后再卖给员工有 问
同学,你好 是可以的 答
老师你好,请问供应商和客户,应付和应收的二级科目 问
你好,可以设置简称的 答

2月份缴上月税费(每月初先交上月税款,再月末结转当月增值税)当月销项300元,进项200元,已交税金40元怎么做账
答: 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 40 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
老师,应交税费-增值税之前好几年也不结转,缴税的时候直接 借:应交税费-已交增值税,现在应交税费-增值税-进项税、销项税、已交税金、减免税金,这些科目都有好多余额,我应该怎么平掉
答: 您好,三级科目下的金额,全部转到 “应交税费——应交增值税(转出未交增值税)” 再结转到 “应交税费——未交增值税”
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
您好!我想问一下应交增值税进项、销项和已交税金他们之间的关系
答: 你好,增值税应纳税额=销项税额—进项税额








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小鸭子 追问
2016-09-13 16:45
邹老师 解答
2016-09-13 16:25
邹老师 解答
2016-09-13 16:41
邹老师 解答
2016-09-13 16:47