董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答
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老师,请教下,公司外购软件,只付了部分预付款,但是收到预付款发票了,我当期可以记账记成无形资产么软件已经在使用了,但是款没付齐,发票也没收齐
您好老师,在金蝶财务软件中:之前月份的预付款凭证中的预付账款对应的供应商挂错了, 本月调整该预付账款科目 ,该科目金额应该放贷方还是放借方做红字?
老师,有个问题我想问您一下,我这边2019年预付账款一笔,但是最近查账,发现这个账目已经开了发票过来,后天更换财务软件的时候导错了!到现在一直没有更改过来,我这边应该怎么办呀?






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