- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-09-08 22:43
技术员重新点了计提折旧,结果所有固定资产重复计提好几万的折旧,重复计提的是厂房那些,固定资产卡片里面显示的折旧的月份不对,现在账也不平了,咱们会计学堂没有比较高级的技术员能不能帮我问问到底咋办呢
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选第2个选项,改完要重新结账的
2019-11-28 16:49:23

点开总账,在最下面有个期末点开期末有个结账,之后把你要反结账的月份点上 ,按ctrl+shift+F6 就行,会出来一个管理员口令,那个没有默认的点确认就行,就能反结账了。
反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 。
反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字) 。
2019-02-15 12:44:02

您好,先反结帐就可以了
2020-04-12 11:56:05

您好,再反过账,反审核,之后就可以反结转了。
2017-10-13 11:33:26

你好,同学。你反结转后,再正常结转 就是了
2019-10-23 21:25:21
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晓海老师 解答
2016-09-08 22:20
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2016-09-08 22:56