上月预付了半年的办公室租金,当时没有考虑到要开专票,就直接借:预付账款,贷银行存款,这个月专票回来了,该怎么做账,然后这个票是自己去税务局代开的,产生的费用怎么做账务处理

飞翔的秋秋
于2020-11-18 09:58 发布 575次浏览

- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-11-18 09:59
你好,借:管理费用 应交税费 贷:预付账款
相关问题讨论
你好,借:管理费用 应交税费 贷:预付账款
2020-11-18 09:59:39
你好!你的问题是什么呢
2019-09-10 11:06:27
同学,你好
借:管理费用——房租
应交税费——应交增值税(进项)
贷:银行存款
2021-01-06 13:37:08
可以
需要出委托书的
委托个人收款的证明
2020-07-10 16:49:12
红冲你每月分摊的费用,借管理费用负数贷预付负数
然后做个发票的,借管理费用 进项贷预付
2019-03-10 15:44:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息









粤公网安备 44030502000945号



飞翔的秋秋 追问
2020-11-18 10:09
小云老师 解答
2020-11-18 10:28
飞翔的秋秋 追问
2020-11-18 10:45
小云老师 解答
2020-11-18 10:50