我们是租赁公司,也会开票,开票时:借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金一销项税;收到时:借:银行存款,贷:应收账款。 然后水电燃气代收代付,支付时:借:其他业务成本,贷:银行存款 请问支付时,这笔分录对吗?

欣欣子
于2022-04-21 20:06 发布 804次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-04-21 20:36
你好,水电燃气代收代付的话,不用做成本的,借其他应收款贷,银行存款收到的时候做相反的就行。
相关问题讨论
借:银行存款,贷:应收账款
2022-01-21 11:20:59
不需要。一般情况下,主营业务收入可以用于直接抵扣应交税费,不需要借贷应交税费。
2023-03-10 18:36:13
同学,你好,是的,全都计到主营业务收入里面
2022-04-11 15:42:08
你好,学员,两种方法都可以的,看你们的做账习惯
2022-01-29 10:31:09
您好!可以直接做第一个。第二个是没有收到才先这样做的。
2016-11-15 14:36:44
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