送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-11-16 15:25

你好,有取得工程款发票吗? 

512901401 追问

2020-11-16 15:27

没有取得发票,我这应该进在建工程还是预付账款老师?

邹老师 解答

2020-11-16 15:28

你好,付给建筑公司的工程款,没有取得发票,是通过预付账款科目核算。

512901401 追问

2020-11-16 15:29

那后期我收到发票工程交付在结转到固定资产吗老师?

邹老师 解答

2020-11-16 15:31

你好,取得发票先计入在建工程科目核算,完工结转到固定资产核算 

512901401 追问

2020-11-16 15:33

这样做分录啊!老师我前面的审图费、设计费、地质勘察费都进的在建工程,那我以后怎么结转到固定资产?

邹老师 解答

2020-11-16 15:34

你好,发生相关支出的时候
借:在建工程,贷:预付账款
完工的时候
借:固定资产,贷:在建工程

512901401 追问

2020-11-16 15:41

那完蛋了我前面都是借在建工程--某某公司某某费用  贷银行存款。老师那这些相关费用收到发票的时候我该怎么账务处理?

邹老师 解答

2020-11-16 15:41

你好,你可以把错误的分录红冲,然后做正确的分录

512901401 追问

2020-11-16 15:43

老师这些相关费用如:设计费、审图费、地质勘察费收到发票的时候我该怎么账务处理?

邹老师 解答

2020-11-16 15:44

你好

借:在建工程,贷:预付账款

512901401 追问

2020-11-16 15:45

明白了谢谢老师!非常感谢!

邹老师 解答

2020-11-16 15:46

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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借工程施工 贷银行存款
2022-01-09 17:53:07
你是被挂靠人实际你的也没给别人施工,如果收款的话最终应该是实际施工人收款 但是按照要求你们收款在支付给挂靠方 你们单位需要根据你开的发票来交税,有成本的话可以用进项来抵扣,没有的话,那就全额缴纳承担的这一部分税款。你可以问实际施工人要求支付借应收账款,贷主营业务收入应交税费,应交增值税,当时你们怎么约定的交税?
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你好,其实按税法肯定是不可以的。
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