有两个科目 我想合并下 1.其他应收款 2.其他 问
这样调整不对,凭证借贷方不平,科目方向也错了。 正确的调整凭证应该是:借:其他应付款 1610000贷:其他应收款 1610000 答
老师,我们公司买的二手车,每个车的价格都是3万、4 问
您好,要的,要计入固定资产折旧的 答
老师,我想请问一下就是我们是一个商贸公司,这个公 问
您好,这个的话,是不是一般这种都没有票据啊 答
有一家公司租了我公司的仓库12万一年,要给该公司 问
同学,你好 不动产租赁,增值税9% 答
老师,请问在用定额分配法分配直接材料的时候,车间 问
你好,只分配原材料即可 答

2023年A建筑工程公司开出工程结算发票并已交付B公司,2025年7月B公司补充协议工程结算金额打7折,发票不用重开,就直接汇款到A建筑公司了,请问不冲红重开发票,收到打7折工程款如何做账?
答: 是红冲发票,重新入账? 销售费用是怎样的做账分录?
建筑公司给个人转工程款怎么做分局
答: 借工程施工 贷银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,建筑公司,甲方用房产抵扣工程款,签订了三方协议(甲:出卖人;乙:施工单位法人;丙:施工单位),现在了解到的是,我们公司已经把房子卖给了我们的供应商,后期以工程款抵扣这套房子的房款(已签订了协议,甲方:我方;乙方我们的施工单位)地产那边回复就是现在可以把房子直接过户给我们的供应商,可是我们还给甲方开了发票,这个账务应该怎么平
答: 老师第一个甲方是房地产,乙方是我们单位法人,丙方是我们单位, 第一个三方协议是地产公司直接把房子给我们法人了







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