可是我要咨询的问题是建筑公司接收挂靠方的管理费,实务操作,如,一个工程的总价款是94万,我公司收取1%的管理费,1,收到甲方第一笔拨款62万,2,拨款给施工方591700元(这是老项目,扣除营业税28200元,手续费100元),3,期末收到施工方预缴的完税凭证,我方开具94万的发票给甲方。但都没有材料及人工费用的票据,请问老师我这怎么做收入,怎么平账,请老师给我指导一下具体的会计分录,真的很急老师请帮帮我,谢谢!
最初
于2016-09-03 10:55 发布 1042次浏览

- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-09-03 12:19
老师,我认真看了你给我的链接,但这和我公司现在的具体业务不一样,实际上我公司是从甲方工程后,又发包给第三方,然后收取总价款的1%管理费,从甲方收到的货款,一种是全额打给第三方,第三方在当地预缴税款,月末工种完工,我公司开具全额价款增值税发票给甲方。第二种是收到甲方货款后,扣除应交的9%增值税,企业所得税2%,后打给第三方,第三方工程完工后,我公司开具全额增值发票给甲方,但第三方根本就没有材料成本,人工费的发票给我作帐,根本无法冲成本,只是有在施工在预缴的2%税金。营改增后,我公司7月才成为一般纳税人,还没有以前的模式转变过来,没有要求从第三方交纳专票来冲成本,以前的会计做的帐都挺乱,现正在做8月的帐,想按规范的做,所以请老师给予指导,急急急!!!!
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你好!看看这里对你有帮助
http://www.dongao.com/news/hy/tax/201605/289767.shtml
2016-09-03 11:07:49

你好 借;应交税费——各税种 贷;银行存款
2018-09-13 18:04:56

如果分公司属非法人企业,只是上级公司的全资的分支机构,虽然核算形式上是相对独立的,而非独立的核算单位
分公司:
借:管理费用——上交上级管理费
贷:银行存款或内部往来
上级公司:
借:银行存款
借:管理费用——下级上交管理费用
2019-12-12 11:17:29

你好
借;应交税费——某某税款
贷;银行存款
2019-02-27 09:26:51

借:应收账款贷:主营业务收入
2017-03-16 14:45:43
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2016-09-03 13:59